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光電連接器及互連方案提供商華豐股份發(fā)布2021年報

汽車玩家 ? 來源:華豐股份官網(wǎng) ? 作者:華豐股份官網(wǎng) ? 2022-05-10 11:21 ? 次閱讀

光電連接器及互連方案提供商華豐動力股份有限公司發(fā)布2021年報,具體內(nèi)容如下。

近三年主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標(biāo)

(一) 主要會計數(shù)據(jù)


主要會計數(shù)據(jù)

2021年

2020年
本期比
上年同期增減(%)

2019年
營業(yè)收入 1,354,287,631.56 1,591,818,233.64 -14.92 1,157,345,508.95
歸屬于上市公司股東的凈利
163,834,912.53 190,561,273.83 -14.03 156,199,208.26
歸屬于上市公司股東的扣除
非經(jīng)常性損益的凈利潤
153,935,025.35 179,241,357.99 -14.12 148,677,971.59
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈
311,512,939.96 226,954,287.34 37.26 121,729,769.21


2021年末


2020年末
本期末
比上年同期末增減(%


2019年末
歸屬于上市公司股東的凈資
產(chǎn)
1,831,717,820.71 1,737,192,179.49 5.44 807,404,471.93
總資產(chǎn) 2,318,722,173.58 2,224,829,487.79 4.22 1,345,453,633.51

(二) 主要財務(wù)指標(biāo)

主要財務(wù)指標(biāo) 2021年 2020年 本期比上年同
期增減(%)
2019年
基本每股收益(元/股) 1.35 2.64 -48.86 2.40
稀釋每股收益(元/股) 1.35 2.64 -48.86 2.40
扣除非經(jīng)常性損益后的基本每股
收益(元/股)
1.27 2.48 -48.79 2.29
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(%) 9.01 16.67 減少7.66個百
分點
20.16
扣除非經(jīng)常性損益后的加權(quán)平均
凈資產(chǎn)收益率(%)
8.46 15.68 減少7.22個百
分點
19.18

報告期末公司前三年主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標(biāo)的說明

√適用 □不適用

經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額,較去年同期增長 37.26%,主要原因系本期資金回收增加以及收到 的稅費返還所致。

基本每股收益、稀釋每股收益,較去年同期減少 48.86%,主要原因系 2021 年半年度進行了資本 公積金轉(zhuǎn)增股本,總股本增加,以及公司本期凈利潤同比減少所致。

加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率較去年同期下滑 7.66 個百分點,主要原因系 2021 年半年度進行了資本公 積金轉(zhuǎn)增股本,總股本增加,以及公司本期凈利潤同比減少所致。

2021 年分季度主要財務(wù)數(shù)據(jù)

單位:元 幣種:人民幣

第一季度
(1-3月份)
第二季度
(4-6月份)
第三季度
(7-9月份)
第四季度
(10-12 月份)
營業(yè)收入 477,222,244.16 431,129,295.45 212,628,338.39 233,307,753.56
歸屬于上市公司股
東的凈利潤
58,289,988.77 50,164,819.21 21,215,586.48 34,164,518.07
歸屬于上市公司股
東的扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤
58,127,382.67 49,642,883.22 14,702,636.87 31,462,122.59
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)
金流量凈額
85,083,083.03 17,384,784.04 67,789,524.65 141,255,548.24

非經(jīng)常性損益項目和金額

√適用 □不適用

單位:元 幣種:人民幣

非經(jīng)常性損益項目 2021 年金額 附注(如適
用)
2020 年金額 2019 年金額
非流動資產(chǎn)處置損益 43,251.36 -308,047.30 118,682.30
越權(quán)審批,或無正式批準文件,或偶
發(fā)性的稅收返還、減免
計入當(dāng)期損益的政府補助,但與公司
正常經(jīng)營業(yè)務(wù)密切相關(guān),符合國家政策規(guī)定、按照一定標(biāo)準定額或定量持續(xù)享受的政府補助除外
10,620,000.00 9,294,661.00 7,303,880.00
計入當(dāng)期損益的對非金融企業(yè)收取
的資金占用費
企業(yè)取得子公司、聯(lián)營企業(yè)及合營企
業(yè)的投資成本小于取得投資時應(yīng)享有被投資單位可辨認凈資產(chǎn)公允價值產(chǎn)生的收益
非貨幣性資產(chǎn)交換損益

委托他人投資或管理資產(chǎn)的損益
因不可抗力因素,如遭受自然災(zāi)害而
計提的各項資產(chǎn)減值準備
債務(wù)重組損益 1,075,019.24 2,181,527.72 899,785.56
企業(yè)重組費用,如安置職工的支出、
整合費用等
交易價格顯失公允的交易產(chǎn)生的超
過公允價值部分的損益
同一控制下企業(yè)合并產(chǎn)生的子公司
期初至合并日的當(dāng)期凈損益
與公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)無關(guān)的或有事
項產(chǎn)生的損益
除同公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)相關(guān)的有效
套期保值業(yè)務(wù)外,持有交易性金融資產(chǎn)、衍生金融資產(chǎn)、交易性金融負債、衍生金融負債產(chǎn)生的公允價值變動損益,以及處置交易性金融資產(chǎn)、衍生金融資產(chǎn)、交易性金融負債、衍生金融負債和其他債權(quán)投資取得的投資收益
單獨進行減值測試的應(yīng)收款項、合同
資產(chǎn)減值準備轉(zhuǎn)回
對外委托貸款取得的損益
采用公允價值模式進行后續(xù)計量的
投資性房地產(chǎn)公允價值變動產(chǎn)生的損益
根據(jù)稅收、會計等法律、法規(guī)的要求
對當(dāng)期損益進行一次性調(diào)整對當(dāng)期損益的影響
受托經(jīng)營取得的托管費收入
除上述各項之外的其他營業(yè)外收入
和支出
-91,663.22 4,060,362.32 526,165.87
其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益
項目
減:所得稅影響額 1,746,720.20 3,366,973.76 1,327,277.06
少數(shù)股東權(quán)益影響額(稅后) 541,614.14
合計 9,899,887.18 11,319,915.84 7,521,236.67

采用公允價值計量的項目

√適用 □不適用

單位:元 幣種:人民幣

項目名稱 期初余額 期末余額 當(dāng)期變動 對當(dāng)期利潤的影響
金額
交易性金融資產(chǎn) 220,669,100.29 100,726,657.53 -119,942,442.76 57,557.24
合計 220,669,100.29 100,726,657.53 -119,942,442.76 57,557.24

報告期內(nèi)主要經(jīng)營情況

報告期內(nèi),公司實現(xiàn)營業(yè)收入 135,428.76 萬元,較去年同期減少 14.92%;實現(xiàn)歸屬于上市公 司股東的凈利潤 16,383.49 萬元,比上年同期減少 14.03%。

(一) 主營業(yè)務(wù)分析

1. 利潤表及現(xiàn)金流量表相關(guān)科目變動分析表

單位:元 幣種:人民幣

科目 本期數(shù) 上年同期數(shù) 變動比例(%)
營業(yè)收入 1,354,287,631.56 1,591,818,233.64 -14.92
營業(yè)成本 1,090,028,525.32 1,256,407,521.67 -13.24
銷售費用 16,025,780.34 18,841,192.25 -14.94
管理費用 33,433,911.86 35,614,455.27 -6.12
財務(wù)費用 -9,533,611.81 -32,386.12 不適用
研發(fā)費用 44,757,898.97 49,323,493.41 -9.26
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 311,512,939.96 226,954,287.34 37.26
投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -182,980,561.30 -341,485,653.00 不適用
籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -94,385,491.67 554,330,392.61 不適用

財務(wù)費用變動原因說明:主要原因系銀行貸款在上期已償還完畢,本期貸款利息支出減少;同時本期購買銀行結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品增加,存款利息收入相應(yīng)增加所致。

經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額變動原因說明:主要原因系本期資金回收增加以及收到的稅費返還 所致。

投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額變動原因說明:主要原因系本期建設(shè)新型輕量化發(fā)動機核心零部件 智能制造項目購建固定資產(chǎn)增加,以及去年同期購買銀行理財所致。

籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額變動原因說明:主要原因系去年首次公開發(fā)行新股募集資金以及本 期發(fā)放股利增加所致。

本期公司業(yè)務(wù)類型、利潤構(gòu)成或利潤來源發(fā)生重大變動的詳細說明

□適用 √不適用

2. 收入和成本分析

√適用 □不適用

報告期內(nèi),公司實現(xiàn)營業(yè)收入 135,428.76 萬元,較去年同期減少 14.92%,其中主營業(yè)務(wù)收入 133,342.45 萬元,較去年同期減少 14.81%;公司營業(yè)成本 109,002.85 萬元,較去年同期減少 13.24%, 其中主營業(yè)務(wù)成本 107,223.41 萬元,較去年同期減少 13.04%。

(1)。 主營業(yè)務(wù)分行業(yè)、分產(chǎn)品、分地區(qū)、分銷售模式情況

單位:元 幣種:人民幣

主營業(yè)務(wù)分行業(yè)情況

分行業(yè)

營業(yè)收入

營業(yè)成本
毛利率
(%)
營業(yè)收入
比上年增減(%)
營業(yè)成本
比上年增減(%)
毛利率比
上年增減
(%)

通用設(shè)備
制造業(yè)
1,228,447,661.23 1,001,644,849.60 18.46 -16.84 -14.51 減少2.22
個百分點
運維服務(wù)
行業(yè)
104,976,855.87 70,589,272.58 32.76 19.07 15.10 增加2.32
個百分點
主營業(yè)務(wù)分產(chǎn)品情況

分產(chǎn)品

營業(yè)收入

營業(yè)成本
毛利率
(%)
營業(yè)收入
比上年增減(%)
營業(yè)成本
比上年增減(%)
毛利率比
上年增減
(%)
零部件 1,019,898,342.32 797,325,313.00 21.82 -20.01 -19.19 減少0.79
個百分點
柴油發(fā)動
機及發(fā)電機組
208,549,318.91 204,319,536.60 2.03 3.17 10.45 減少6.45
個百分點
運維服務(wù) 104,976,855.87 70,589,272.58 32.76 19.07 15.10 增加2.32
個百分點
主營業(yè)務(wù)分地區(qū)情況

分地區(qū)

營業(yè)收入

營業(yè)成本
毛利率
(%)
營業(yè)收入
比上年增減(%)
營業(yè)成本
比上年增減(%)
毛利率比
上年增減
(%)
國內(nèi) 1,228,447,661.23 1,001,644,849.60 18.46 -16.39 -14.03 減少2.23
個百分點
國外 104,976,855.87 70,589,272.58 32.76 9.24 4.00 增加3.39
個百分點

主營業(yè)務(wù)分行業(yè)、分產(chǎn)品、分地區(qū)、分銷售模式情況的說明 柴油發(fā)動機及發(fā)電機組毛利率較去年同期減少 6.45 個百分點,主要原因系原材料價格上漲及產(chǎn)量 下降所致。

(2)。 產(chǎn)銷量情況分析表

√適用 □不適用


主要產(chǎn)品
單位
生產(chǎn)量

銷售量

庫存量
生產(chǎn)量比
上年增減
(%)
銷售量比
上年增減
(%)
庫存量比
上年增減
(%)
核心零部件-缸體 156,066 167,104 19,129 -30.57 -22.29 -36.59
核心零部件-缸蓋 78,866 84,502 10,004 -36.15 -28.03 -36.04
核心零部件-曲軸箱 73,587 87,887 8,153 -23.74 3.81 -63.69
柴油發(fā)動機及發(fā)電
機組
23,531 24,028 1,320 -9.71 -6.28 -27.35

產(chǎn)銷量情況說明

無。

(3)。 重大采購合同、重大銷售合同的履行情況

□適用 √不適用

(4)。 成本分析表

單位:元

分行業(yè)情況




分行業(yè)


成本構(gòu)成項目



本期金額

本期占總成本比例(%)



上年同期金額
上年同期占總成本比例(%) 本期
金額較上年同期變動比例(%)


情況說明
通用設(shè)備制
造業(yè)
營業(yè)成本 1,001,644,849.60 91.89 1,171,694,692.53 93.26 -14.51
運維服務(wù)行
業(yè)
營業(yè)成本 70,589,272.58 6.48 61,328,445.10 4.88 15.10
分產(chǎn)品情況



分產(chǎn)品


成本構(gòu)成項目



本期金額

本期占總成本比例(%)



上年同期金額
上年同期占總成本比例(%) 本期
金額較上年同期變動比例(%)


情況說明
零部件 營業(yè)成本 797,325,313.00 73.15 986,705,724.70 78.53 -19.19
柴油發(fā)動機
及發(fā)電機組
營業(yè)成本 204,319,536.60 18.74 184,988,967.83 14.72 10.45
運維服務(wù) 營業(yè)成本 70,589,272.58 6.48 61,328,445.10 4.88 15.10

成本分析其他情況說明

無。

(5)。 報告期主要子公司股權(quán)變動導(dǎo)致合并范圍變化

□適用 √不適用

(6)。 公司報告期內(nèi)業(yè)務(wù)、產(chǎn)品或服務(wù)發(fā)生重大變化或調(diào)整有關(guān)情況

□適用 √不適用

(7)。 主要銷售客戶及主要供應(yīng)商情況

A.公司主要銷售客戶情況

前五名客戶銷售額 130,884.80 萬元,占年度銷售總額 96.64%;其中前五名客戶銷售額中關(guān)聯(lián)方銷售額 0 萬元,占年度銷售總額 0 %。

報告期內(nèi)向單個客戶的銷售比例超過總額的 50%、前 5 名客戶中存在新增客戶的或嚴重依賴于少 數(shù)客戶的情形

√適用 □不適用

單位:萬元 幣種:人民幣

序號 客戶名稱 銷售額 占年度銷售總額比例(%)
1 濰柴動力股份有限公司 103,356.79 76.32

B.公司主要供應(yīng)商情況

前五名供應(yīng)商采購額 67,046.61 萬元,占年度采購總額 76.92%;其中前五名供應(yīng)商采購額中關(guān)聯(lián) 方采購額 0 萬元,占年度采購總額 0%。

報告期內(nèi)向單個供應(yīng)商的采購比例超過總額的 50%、前 5 名供應(yīng)商中存在新增供應(yīng)商的或嚴重依 賴于少數(shù)供應(yīng)商的情形

√適用 □不適用

單位:萬元 幣種:人民幣

序號 供應(yīng)商名稱 采購額 占年度采購總額比例(%)
1 濰柴動力股份有限公司 62,253.68 71.42

其他說明 以上供應(yīng)商采購額和年度采購總額均為原材料采購數(shù)據(jù)。

3. 費用

√適用 □不適用

科目 本期數(shù) 上年同期數(shù) 變動比例(%)
銷售費用 16,025,780.34 18,841,192.25 -14.94
管理費用 33,433,911.86 35,614,455.27 -6.12
研發(fā)費用 44,757,898.97 49,323,493.41 -9.26
財務(wù)費用 -9,533,611.81 -32,386.12 不適用

4. 研發(fā)投入

(1)。研發(fā)投入情況表

√適用 □不適用

單位:元

本期費用化研發(fā)投入 44,757,898.97
本期資本化研發(fā)投入 0
研發(fā)投入合計 44,757,898.97
研發(fā)投入總額占營業(yè)收入比例(%) 3.30
研發(fā)投入資本化的比重(%) 0

(2)。研發(fā)人員情況表

√適用 □不適用

公司研發(fā)人員的數(shù)量 81
研發(fā)人員數(shù)量占公司總?cè)藬?shù)的比例(%) 8.79
研發(fā)人員學(xué)歷結(jié)構(gòu)
學(xué)歷結(jié)構(gòu)類別 學(xué)歷結(jié)構(gòu)人數(shù)
博士研究生 1
碩士研究生 2
本科 29
???/td> 46
高中及以下 2
研發(fā)人員年齡結(jié)構(gòu)
年齡結(jié)構(gòu)類別 年齡結(jié)構(gòu)人數(shù)
30歲以下(不含30歲) 27
30-40歲(含30歲,不含40歲) 31
40-50歲(含40歲,不含50歲) 8
50-60歲(含50歲,不含60歲) 12


60 歲及以上

3

(3)。情況說明

√適用 □不適用 公司研發(fā)人員,包括母公司研發(fā)人員、華豐智能科技(江蘇)有限公司研發(fā)人員、華豐(江蘇)機械制造有限公司研發(fā)人員。

(4)。研發(fā)人員構(gòu)成發(fā)生重大變化的原因及對公司未來發(fā)展的影響

□適用 √不適用

5. 現(xiàn)金流

√適用 □不適用

科目 本期數(shù) 上年同期數(shù) 變動比例(%)
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金
流量凈額
311,512,939.96 226,954,287.34 37.26
投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金
流量凈額
-182,980,561.30 -341,485,653.00 不適用
籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金
流量凈額
-94,385,491.67 554,330,392.61 不適用

來源:華豐股份官網(wǎng)

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